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扎实开展内审工作 为集团发展保驾护航
2022-12-05 来源:江苏众安建设投资有限公司

扎实开展内审工作  为集团发展保驾护航


今年以来,众安集团审计部积极贯彻落实集团党委关于内部审计工作部署要求,以建立健全集团内部审计规章制度为内审工作的起点,不断夯实健全集团内审及监督检查管理体制。同时,紧紧围绕集团经营业绩审计这个中心点,提高内部审计工作质量,加强审计整改意见的落实,充分发挥了内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,为集团公司发展保驾护航。

 

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一、依法审计,求真务实

在审计工作中,认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点"工作方针,始终能够做到:科学审计、礼貌审计、廉洁审计、客观公正,对自我分管负责的工作能够尽职尽责。深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮忙年轻的审计人员尽快成长;对一些热点、难点的审计项目,积极深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够进取配合局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献"的审计精神。

二、廉洁自律,清廉从审

作为审计部门,充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。近年来,注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自我的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的本事。

三、加强学习,进一步提高审计技术方法

不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的本事,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光分析集团发展改革中存在的问题,提出科学可行的审计提议,推动体制改革的步伐。落细落实审计工作的具体举措,推动审计工作再上新台阶。

通过对集团、下属子公司及参股企业运营状况、财务情况以及内控制度建设和执行情况进行内审,及时向集团领导反馈企业目前现状,便于进一步加强集团内部管理,提高经济效益、完善内控制度,不断推进众安集团高质量发展。